按照省委审计委员会、审计厅《四川省审计整改结果公告办法》和我厅《审计署、审计厅等外部审计反馈问题整改厅内工作机制》等有关规定,为深入贯彻落实省委审计委员会和厅党组关于加强审计整改工作的要求,维护审计结果的法定性和权威性,主动接受社会监督,现将相关外部审计发现问题2025年整改情况公告如下:
一、2024年度四川省级预算执行和决算草案编制情况审计(延伸审计)发现问题整改情况
2025年审计厅在2024年度四川省级预算执行和决算草案编制情况审计中,派出审计组对我厅及厅属单位部分政务信息化项目全生命周期管理情况进行了延伸审计,形成审计意见并将审计发现的主要问题和整改要求函告我厅。
(一)发现问题及整改情况
审计共发现项目建设管理、项目应用绩效、数据共享与安全等3个方面17个具体问题。截至12月底,17个问题已全部完成整改。
(二)整改工作组织情况
我厅高度重视审计发现问题整改工作,组织召开专题会议研究部署整改工作,严格对照审计反馈问题和建议逐项梳理研判,制定整改方案、明确整改措施,将17个问题逐一分解至具体责任单位和责任人,明确整改标准和完成时限,动态跟踪整改进度,及时协调解决整改难点,确保整改工作不走过场、取得实效。各责任单位均按期完成整改任务,并举一反三,建立健全长效机制,坚决防止问题反弹。
二、其余年度外部审计发现问题整改情况
2023年审计厅对我厅及所属单位开展了2022年度预算执行情况和其他财政收支情况审计,并出具了《四川省审计厅审计报告》(川审派报〔2023〕50号),反馈相关问题并提出整改要求。
(一)发现问题及整改情况
审计共发现部门预决算编制及执行、执行财经纪律、共管资金管理等5类35个问题,其中立行立改类问题23个,分阶段整改类问题11个,已全部完成整改,剩余1个持续整改类问题正在推进整改中。
(二)整改工作组织情况
针对未完成整改的1个持续整改问题,厅党组高度重视,将其列为重点督办事项,压紧压实整改责任。由牵头处室持续强化与地方相关部门、项目业主的沟通对接,动态跟踪项目建设进度与资金使用动态,不定期开展现场督导核查,及时协调解决项目推进中的难点堵点问题,确保整改工作按计划有序推进,保障2026年底前如期完成全部整改任务。
(三)未完成整改问题情况
具体问题:共管资金管理方面资金拨付(安排)不规范,对7个PPP项目超政府建设期安排资金。
整改情况:正在整改。截至目前,7个项目中6个项目尚未使用的补助资金已全部支付到位,剩余1个项目根据基础设施建设项目PPP合作协议约定,拟于2026年底将已安排的补助资金全部支付完毕。
三、下一步工作打算
下一步,我厅将以此次审计整改为契机,坚持“当下改”与“长久立”相结合,持续巩固整改成果,对已完成整改的问题定期开展“回头看”,严防问题反弹回潮。针对持续整改问题,严格按照整改计划稳步推进,确保整改合规到位、扎实有效。同时,举一反三,健全完善预算管理、资金使用、项目建设等领域制度机制,不断提升内部治理水平,以高质量审计整改服务保障全省交通运输行业高质量发展。
相关文件: