广元市交通运输局开展预算执行及财政财务收支内部审计工作

信息来源:广元市交通运输局 发布日期:2023-12-12 18:46 浏览次数:

近期,为深入贯彻落实《广元市人民政府办公室关于加强和改进内部审计工作的实施意见》文件精神,进一步加强对局直属单位内部监督管理,有效推进对公共资金、国有资产等情况的审计全覆盖,提升财政资金使用效益,市交通运输局成立分管局领导任组长,局内审科牵头,局直属相关单位工作人员为成员的专项内审小组,对广元航道段开展了2021-2022年预算执行及财政财务收支的真实性、合规性,执行国家政策及有关法律法规、内部控制制度建立及执行等情况内部审计针对审计发现内控制度不健全、部门决算报表相关信息不准确、审批报销流程不完整差旅费管理不规范等问题,内审组要求广元航道段逐条逐项分析原因,提出明确整改措施和时限,“举一反三”全面查找工作中的薄弱环节,有针对性完善制度,建立健全长效机制,确保审计整改工作落地见效。(广元市交通运输局)

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