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拟订内部审计工作制度并监督实施。承担机关内部审计工作,指导直属单位和行业内部审计,依法监督机关及直属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理。按权限依法开展领导人员经济责任审计。组织实施交通运输领域专项资金使用和管理情况审计或审计调查工作。
处长:苏林军
办公联系电话:85525182
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